PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KINERJA PERUSAHAAN PADA PT MALTA SATYA UTAMA

KURNIA ISLAMI, NIM.222022048P (2024) PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KINERJA PERUSAHAAN PADA PT MALTA SATYA UTAMA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
222022048P_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (917kB) | Preview
[img] Text
222022048P_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (148kB)
[img] Text
222022048P_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (121kB)
[img] Text
222022048P_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (468kB)
[img] Text
222022048P_BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (41kB)
[img] Text
222022048P_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (84kB)
[img] Text
222022048P_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[img] Text
222022048P_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7MB)

Abstract

Kurnia Islami/222022048P/2024/Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perusahaan Pada PT Malta Satya Utama/Pemeriksaan Akuntansi Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran audit internal dalam meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan pada PT Malta Satya Utama. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran audit internal dalam meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan pada PT Malta Satya Utama. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Terdapat 4 indikator yang digunakan, yaitu independensi, kemampuan professional, lingkup pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan di PT Malta Satya Utama. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi.Teknik analisis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik analisis kualitatif. Hasil analisis ini menunjukan bahwa peran auditor internal belum berpengaruh terhadap efektivitas kinerja perusahaan PT Malta Satya Utama. Kata Kunci : Peran Audit Internal, Independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Darmayanti.,S.E.,M.M.,Ak.,CA 2. Kurnia Krisna Hari S.E.,M.Si.
Uncontrolled Keywords: : Peran Audit Internal, Independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.
Subjects: Akuntansi > audit
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1)
Depositing User: mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis
Date Deposited: 22 May 2024 06:50
Last Modified: 22 May 2024 06:50
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/29444

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.