Lara Nurzatia, NIM.222019003 (2023) Pengaruh Audit Internal Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pendeteksian Kecurangan Pada Kantor PDAM Wilayah Kota Palembang. Skripsi thesis, Universitas Muhamadiyah Palembang.
|
Text
222019003 BAB 1 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (590kB) | Preview |
|
Text
222019003_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (358kB) |
||
Text
222019003_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB) |
||
Text
222019003_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (711kB) |
||
Text
222019003_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB) |
||
Text
222019003_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB) |
||
Text
222019003_COVER SAMPAI LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
||
Text
222019003_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pendeteksian Kecurangan (Fraud) pada Kantor PDAM Wilayah Kota Palembang secara parsial dan secara simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Populasi pada penelitian ini yaitu 9 Kantor unit pelayanan dan kantor utama PDAM wilayah kota Palembang dengan metode sampling jenuh. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner pada responden penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut Secara Simultan Audit internal dan Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh Signifikan terhadap Pendeteksian Kecurangan.. secara parsial Audit Internal berpengaruh Signifikan Terhadap Pendeteksian Kecurangan dan Efektivitas Pengendalian Internal Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Pencdeteksian Kecurangan.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | 1. Muhammad Fahmi,SE.,M.Si.,ACPA 2. Saekarini Yuliachtri,SE.,Ak.,M.Si |
Uncontrolled Keywords: | Audit Internal, Efektivitas Pengendalian Internal, Pendeteksian Kecurangan |
Subjects: | Akuntansi > audit |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis |
Date Deposited: | 14 Apr 2023 05:52 |
Last Modified: | 14 Apr 2023 05:52 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/24342 |
Actions (login required)
View Item |