Dewi Mariya, NIM : 222018249 (2022) PENGARUH AUDIT INTERNAL, TEKANAN ANGGARAN WAKTU DAN PROFESIONALISME TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN (Survei pada Kantor Akuntan Publik yang Terdapat di Kota Palembang). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
222018249_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (818kB) | Preview |
|
Text
222018249_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB) |
||
Text
222018249_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB) |
||
Text
222018249_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB) |
||
Text
222018249_BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB) |
||
Text
222018249_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB) |
||
Text
222018249_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
||
Text
222018249_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK Dewi Mariya/2220018240P/2022/Pengaruh Audit Internal, Tekanan Anggaran Waktu dan Profesionalisme Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang) Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh audit internal, tekanan anggaran waktu dan profesionalisme tehadap efektivitas sistem pengendalian intern. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh audit internal tekanan anggaran waktu dan profesionalisme terhadap efektivitas sistem pengendalian intern. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang. Variabel yang digunakan adalah audit internal, tekanan anggaran waktu, profesionalisme dan efektivitas sistem pengendalian intern. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal dan profesionalisme berpengaruh signifikan tehadap efektivitas sistem pengendalian intern dan tekanan anggaran waktu tidak berpengerauh terhadap efektivitas sistem pengendalian inten. Kata Kunci : Audit Internal, Tekanan Anggaran Waktu, Profesionalisme, Efektivitas Sistem Pengendalian Inten
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing 1.Rosalina Ghazali, S.E., Ak, M.Si 2. Lis Djuniar, S.E., M.Si |
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Audit Internal, Tekanan Anggaran Waktu, Profesionalisme, Efektivitas Sistem Pengendalian Inten |
Subjects: | Akuntansi > audit |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Feb |
Date Deposited: | 23 Sep 2022 01:19 |
Last Modified: | 23 Sep 2022 01:19 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22577 |
Actions (login required)
View Item |