ANALISIS RANCANGAN PENERAPAN AUDIT INTERNAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI STUDI KASUS PADA SMK 'AISYIYAH PALEMBANG

ISMI LARASATI, NIM. 222018322P (2021) ANALISIS RANCANGAN PENERAPAN AUDIT INTERNAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI STUDI KASUS PADA SMK 'AISYIYAH PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
222018322P_BAB I_DAFTAR PUSTAKA...pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
222018322P_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR...pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Ismi Larasati / 222018322.P / 2021 / Analisis Rancangan Penerapan Audit Internal Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Organisasi Studi Kasus Pada SMK ‘Aisyiyah Palembang / Pemeriksaan Akuntansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rancangan penerapan audit internal dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi pada SMK ‘Aisyiyah Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu SMK ‘Aisyiyah Palembang belum menerapkan audit internal sehingga terdapat kelemahan-kelemahan diantaranya belum dimiliki standar operasional prosedur (SOP) dari semua manajemen yaitu pemasaran, sumber daya manusia, dan laporan keuangan secara terdokumentasi, penerapan kebijakan-kebijakan yang belum disesuaikan dengan aturan perundang-undangan, penurunan jumlah siswa, dan tidak adanya laporan evaluasi kinerja organisasi yang berdampak terhadap kinerja organisasi. Maka dari itu SMK ‘Aisyiyah Palembang sudah membutuhkan rancangan penerapan audit internal yang sesuai dengan standar operasional prosedur dimulai dari perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil pemeriksaan, dan tahap terakhir tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi baik dari keuangan maupun non-keuangan. Kata Kunci: Audit Internal, Kinerja Organisasi, Rancangan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing, 1. Dr. Yuhanis Ladewi.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA. 2. Darmayanti.,S.E.,Ak.,M.M.,CA.
Uncontrolled Keywords: Audit Internal, Kinerja Organisasi, Rancangan
Subjects: Akuntansi > audit
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1)
Depositing User: Mahasiswa Feb
Date Deposited: 18 Sep 2021 04:10
Last Modified: 18 Sep 2021 04:10
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/18240

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.