ANALISIS AUDIT OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. PINAGO UTAMA TBK PALEMBANG

RIANI GUSNILA SARI, NIM. 222019044 (2023) ANALISIS AUDIT OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PERUSAHAAN PADA PT. PINAGO UTAMA TBK PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
222019044_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (601kB) | Preview
[img] Text
222019044_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (139kB)
[img] Text
222019044_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (27kB)
[img] Text
222019044_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (265kB)
[img] Text
222019044_BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (85kB)
[img] Text
222019044_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (91kB)
[img] Text
222019044_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
222019044_Cover_sampai_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Riani Gusnila Sari/222019044/2023/Analisis Audit Operasional dan Pengendalian Internal Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Perusahaan Pada PT. Pinago Utama Tbk Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui audit operasional dan pengendalian internal dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan pada PT. Pinago Utama Tbk Palembang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan audit operasional yang memadai telah meningkatkan efektivitas kinerja perusahaan pada PT. Pinago Utama Tbk Palembang,hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat penyimpangan yang terjadi pada prosedur kerja perusahaan dan juga pengendalian internal dalam meningkatkan kinerja perusahaan telah dilaksanakan dengan memadai dan efektif, hal ini dapat dilihat dengan dilaksanakannya unsur-unsur pengendalian internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dilaksanakan dengan melibatkan seluruh bagian-bagian divisi unit kerja dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kata Kunci : Audit Operasional dan Pengendalian Internal

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Lis Djuniar, S.E.,M.Si 2. Fenty Astrina, S.E.,M.Si
Uncontrolled Keywords: Audit Operasional dan Pengendalian Internal
Subjects: Akuntansi > audit
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1)
Depositing User: mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis
Date Deposited: 02 Oct 2023 04:06
Last Modified: 02 Oct 2023 04:06
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26853

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.