Pengaruh Rekomendasi Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan ( studi kasus pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang )

IKA PRONIKA, Nim. 222017027 (2022) Pengaruh Rekomendasi Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan ( studi kasus pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang ). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img] Text
222017027_BAB I_DAFTAR PUSTAKA new.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (815kB)
[img] Text
222017027_DAFTAR PUSTAKA.PDF..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (14kB)
[img] Text
222017027_BAB II.PDF..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (149kB)
[img] Text
222017027_BAB III.PDF..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (124kB)
[img] Text
222017027_BAB IV. PFD..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (637kB)
[img] Text
222017027_BAB V.PDF..pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7kB)
[img] Text
222017027_Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
222017027_cover sampai lampiran pdf.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Ika Pronika/222017027/2022/Pengaruh Rekomendasi Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang) Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh rekomendasi audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh rekomendasi audit internal dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45 responden yaitu Staf adm keuangan, Manager pengendalian pemasaran, Kepala satuan pengawasan intern, Manager Operasi, Administrasi . Sampel dalam penelitian ini adalah kuesioner. Uji yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial rekomendasi audit internal dan pengendalian internal berpengaruh dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Kata Kunci : Rekomendasi Audit Internal, Pengendalian Internal, Pencegahan fraud

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Hj. Rosalina Ghazali, S.E. Ak. M.Si 2. Hj. Ida Zuraidah, S.E. Ak. M.Si
Uncontrolled Keywords: Rekomendasi Audit Internal, Pengendalian Internal, Pencegahan fraud
Subjects: Akuntansi > audit
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi (S1)
Depositing User: Mahasiswa Feb
Date Deposited: 12 Apr 2022 04:44
Last Modified: 12 Apr 2022 04:44
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/20328

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.